导语:这份机关工费自查报告写得扎实又清爽,不空谈道理。从问题梳理到改进思路,层层递进,脉络自然带点人味儿。拿来参阅不费劲,改一改就能用,特别适合赶时间又想写出分量的同事。
报告属性
| 适用对象 | 适合刚接手财务工作的基层员工或新转岗同事,写作基础一般,需要模板照着填内容。 |
| 使用场合 | 这是给上级部门交的财务自查情况汇报,用在内部检查后向上级说明情况,核心用途是展示自查过程、问题和整改打算。 |
| 核心内容 | 我们认真查了财务问题,整体合规但有小毛病,已经想好怎么改,以后还要持续规范管理,让费用更透明更安全。 |
| 内容体量 | 950字 |
| 报告关键词 | 财务规范性检查 年度费用预算执行 票据粘贴规范 专项费用专款专用 费用报销时效管理 |
报告正文
机关工费自查报告
为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》,进一步规范部门财务管理,不断提升规范化水平,部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下:
一、自查活动的组织
部门领导高度重视,亲自组织督导自查工作,为将本次工作做实,不走过场,部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求,对部门财务管理工作开展逐项深入自查,同时注意以查促改,查找工作中的薄弱环节,采取针对性措施,切实提高门财务管理水平。
二、自查活动的开展
(一)管理制度执行情况
个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外,个人金融部不断建立健全部门费用管理制度,对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。
(二)费用预算执行情况
个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算,于年初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测,及时登记部门费用台账,定期编制费用使用情况通报,报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划,事中控制,事后分析。
(三)费用管理具体事项
1、我部费用支出按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、我部费用使用以支持业务开展为前提,严格专项资金管理,对总行统一划拨专项费用做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
3、我部费用全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”等违规行为。
4、我部费用使用严格遵守财务授权制度,超授权事项均按规定履行报批程序。
三、自查发现问题及整改措施
1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行,需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。
整改措施:个人金融部将加大对部门内各机构加强政策宣导,定期组织相关培训,坚持实行规范化管理。
2、部分机构报销不及时,票据积压,导致季度末、年末集中报销的情况。
整改措施:个人金融部将加强部门费用额度监管,对费用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒,确保资源合理配置,强化费用预算管理。
通过此次自查活动的开展,规范了部门的财务运作水平,提升了费用专管人员的业务水平和整体素质,部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规范开展的长效机制。
报告格式怎么写
标题直接点明主题,开头有依据说明,正文分“组织—开展—问题整改”三块,结尾有总结提升,落款隐含在部门名称里。








