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印章管理情况自查报告

发布时间:2024-01-10 21:35:02 查看人数:980 印章报告

报告属性

适用对象:信用社主办会计、联社印章管理员、基层网点负责人、出纳岗位人员、安全合规专员、风险管控专岗

使用范围:印章管理自查、农村信用社、20__年6月、业务用章使用、会计印章检查、停用印章上交

第1篇 银行印章管理自查报告850字

银行印章管理自查报告范文

为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第___号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

一:印章管理自查情况

首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的.自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在__年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。

3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

写印章报告报告常见问题

印章报告里怎么写异常用印才不被当成甩锅?
异常不是遮羞布,是显微镜。得写清谁、在什么时候、为什么临时改了规矩、当时怎么补的漏、后续怎么堵的缝。比如“原定用印人王芳出差,由张磊代为申请,同步邮件报备分管领导并补签授权书”。越细越像真干事的人。
印章报告里怎么写审批链才显得真走完了?
别只罗列名字和职务。得写出谁在哪一步干了什么,比如“法务部李伟于3月11日完成合规性核验并签字确认”,动作+时间+身份+结果,四样齐了才算真走完。光写“已报批”“已会签”,等于说“我梦里走完了”。
印章报告里怎么写保管交接才不像走过场?
交接不是签个字就完。得写清谁交、谁接、交什么、什么状态、缺什么、谁验的、验出什么。比如“2024年3月5日,陈静向林涛移交钢印一枚,印面清洁无损,配套钥匙两把齐全,监交人赵敏现场查验并签字”。少一个要素,就露馅。

印章管理情况自查报告

印章管理使用情况自查报告为有效防范印章管理中存在问题,根据云农信联[]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:一.县联社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。二.印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则
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写印章报告常见误区

1 交接记录只写“印章已移交”“双方确认无误”,不写实物状态、不列附件清单、不提监交人、不标查验方式,一看就是补的。
2 把异常用印写成免责申明,通篇强调“情况特殊”“时间紧急”“领导同意”,却不写具体补救动作和闭环证据。
3 把审批链写成花名册,只列姓名职务,不写动作、不标节点、不提结论,看不出哪步卡过、哪步补过、哪步是特批。